Cena*: 3 200 zł + 23% VAT
*Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u. Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu.
Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, certyfikat.
Zajęcia odbywają się w : soboty i niedziele w godzinach 9.00 - 15.45
Krześniak Aneta
Telefon: 22/ 543 17 60
Fax: 22/ 543 17 87
E-mail:
[email protected]
Program szkolenia
1. Źródła i wykładnia prawa.
2. Ordynacja podatkowa:
* organy podatkowe
* powstawanie, zabezpieczanie, wykonywanie i wygasanie zobowiązań podatkowych
* odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe
* postępowanie podatkowe
* strony postępowania
* załatwianie spraw
* wzruszanie decyzji ostatecznych
3. Podatek od towarów i usług. Podatek akcyzowy:
* zakres opodatkowania
* odpłatna dostawa towarów
* odpłatne świadczenie usług
* eksport i import towarów
* wewnątrz wspólnotowe nabycie towarów
* wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
* podatnicy i płatnicy
* obowiązek podatkowy wewnątrzwspólnotowy
* miejsce świadczenia
* podstawa opodatkowania
* wymiar i pobór podatku w imporcie
* wysokość podatku, stawka 0%
* zwolnienia podatkowe
* odliczanie i zwrot podatku, odliczenia częściowe
* rejestracja i deklaracje podatkowe
* zapłata podatku
* dokumentacja i ewidencje
* interpretacje i wyjaśnieni
* podatnicy i przedmioty opodatkowania
* znaki skarbowe akcyzy
* zwolnienia
4. Podatek dochodowy od osób fizycznych:
* podmioty i przedmiot opodatkowania
* ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
* koszty uzyskania przychodu
* podstawa opodatkowania i wysokość podatku
* zwolnienia i ulgi
* obowiązki podatników i płatników
* zeznania podatkowe
5. Podatek dochodowy od osób prawnych:
* podmioty, przedmiot i podstawa opodatkowania
* zwolnienia
* źródła przychodów
* koszty uzyskania przychodów
* pokrywanie strat
* deklaracje podatkowe i roczne zeznanie podatkowe
* opodatkowanie dochodów z udziałów w zyskach
* osób prawnych
6. Podatek od spadków i darowizn:
* obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania
* podatnicy i właściwość organów podatkowych
* deklaracje, terminy płatności
7. Podatek od nieruchomości i inne podatki lokalne.
8. Podatek rolny i leśny.
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych - opłaty.
10. Opłata skarbowa.
11. Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego:
* umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
* raje podatkowe, prawa Unii Europejskiej
12. Ordynacja podatkowa:
* postępowanie administracyjne
13. Postępowanie egzekucyjne w administracji:
* przedmiot i podmiot postępowania
* środki egzekucyjne
* tok egzekucji administracyjnej
* postępowanie zabezpieczające
14. Prawo celne:
* źródła prawa celnego
* przeznaczenia celne
* dług celny
* zwroty i umorzenia
* postępowanie celne
* organy celne
15. Prawo dewizowe:
* obowiązki i ograniczenia dewizowe
* wartości dewizowe
* podstawowe instytucje prawa dewizowego
16. Prawo karne skarbowe:
* przestępstwa i wykroczenia skarbowe
* postępowanie karne skarbowe
* kary i środki karne
* postępowanie mandatowe
* dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
17. Administracja finansowa i kontrola skarbowa, NIP:
* organy podatkowe i ich struktura
* kompetencje organów podatkowych
* kontrola podatkowa i skarbowa
18. Rachunkowość:
* podstawy prawne i zasady rachunkowości
* majątek podmiotu gospodarczego i źródła jego finansowania
* rachunek zysków i strat
* rachunek przepływów pieniężnych
* zestawienie zmian w kapitale własnym
* sporządzanie, zatwierdzanie, badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
* operacje gospodarcze
* księgi rachunkowe
* wycena składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy w trakcie roku obrotowego
19. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych
* zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
* rejestr sprzedaży i zakupu w podatku od towarówi usług
* rejestr w podatku akcyzowym
* ewidencja w zryczałtowanym podatku
* dochodowym od osób fizycznych
20. Ustawa o doradztwie podatkowym:
* zasady wpisu na listę doradców podatkowych
* prawa i obowiązki doradcy podatkowego
* zasady wykonywania zawodu
21. Pisma procesowe:
* wnioski
* odwołania
* skargi
* zarzuty
* wezwania
* żądania
Cel szkolenia
Celem kursu jest przygotowanie do Egzaminu Państwowego na Doradcę Podatkowego. Wykłady prowadzone są zgodnie z najnowszym, aktualnie obowiązującym wykazem problematyki egzaminacyjnej uchwalonym przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego przy Ministerstwie Finansów.
Kurs przeznaczony jest dla osób zajmujących się doradztwem podatkowym, a nie posiadających licencji oraz wszystkich tych, którzy chcieliby uzyskać licencję zawodową doradcy podatkowego Ministerstwa Finansów.
Opiekę merytoryczną kursu sprawuje Pan Andrzej Dmowski.
Na zakończenie przeprowadzony zostanie egzamin sprawdzający, a każdy z uczestników otrzyma Certyfikat ukończenia kursu .
Prowadzący
Dmowski Andrzej
Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego BDO, Dyrektor Biura BDO w Katowicach, Doradca Podatkowy, Biegły ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych - Certified Fraud Examiner, Międzynarodowy Audytor Wewnętrzny - Certified Internal Controls Auditor, Członek Izby Adwokackiej, Doktorant z zakresu prawa finansowego, absolwent University of Cambridge - Faculty of Law and Administration, absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Kieruje zespołem specjalizującym się w doradztwie w zakresie fuzji i przejęć oraz transakcji na rynku instrumentów finansowych. Od 2005 roku związany z BDO. Autor książki "Ceny Transferowe", współautor komentarza "Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych", autor publikacji z zakresu prawa podatkowego. Prelegent na wykładach i szkoleniach z zakresu prawa podatkowego.